職位年薪:30萬
企業名稱:某軟件公司
職位描述:
1. 建立健全內控體系,強化公司重要業務流程風險的預防和控制,及時發現各個業務環節存在的問題,有效發揮內控機制的作用;
2. 識別公司內部各部門流程中的風險點,進行風險評級,形成風險清單,提出切實有效的優化改進建議并推動落地;
3. 建立重大風險預警機制,對重大風險進行持續不斷的監測,及時發布預警信息,制定應急預案并根據情況變化調整管控措施;
4. 提供內控咨詢,開展內控培訓宣導貫徹,持續提升公司內部人員的風險防控和合規意識;
5. 建立內審制度及制定審計計劃,實施公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于:內控評價與報告、專項審計、經濟責任審計、反貪腐舞弊審計、項目審計、經營合規審計、資金審計等。審計對象包含公司各所屬部門、分公司、全資及控股子公司、參股公司。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業;
2. 具有5年以上企業風險管理、合規、內審、內控、流程管理相關的工作經驗;有國企控股上市公司內審工作經驗者優先;
3. 須持有注會或者內審師資格證書;
4. 較強的溝通及協調能力,優秀的書面寫作和口頭表達能力。
職位周期:35天
咨詢熱線 15102156868